目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:中国共产党阳朔县纪律检查委员会2024年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出总表
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、本级项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
第三部分:中国共产党阳朔县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
阳朔县纪委监委接受阳朔县委和桂林市纪委监委的双重领导,加强对下级纪委的领导。主要职责是:
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委抓好全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
(三)在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度,参与起草制定相关规范性文件。
(八)负责统筹协调反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡(镇)纪委、县直属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置情况
阳朔县纪委为全额拨款行政单位,所公开预算包括:委本级预算(含13个派驻机构)。
(一)阳朔县纪委本级内设机构9个:办公室、预防宣教室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
(二)设13个派驻纪检监察组:驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县林业局纪检监察组、驻县水利局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组。
第二部分:中国共产党阳朔县纪律检查委员会2024年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出总表
九、国有资本经营预算支出情况说明
上述报表详见附件。
第三部分:中国共产党阳朔县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2024年收入总预算1567.69万元,同比增加70.5万元,增长4.71%,其中:一般公共预算拨款1567.69万元,占收入总预算100%,同比增加70.5万元,增长4.71%。
收入预算总体增加的主要原因:人员增加。
(二)支出预算说明
2024年支出总预算1567.69万元,同比增加70.5万元,增长4.71%。基本支出预算1517.69万元,占支出总预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%,增加的主要原因:人员增加;项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出1201.06万元,占支出总预算76.61%,同比增加66.42万元,增长5.85%,增加的主要原因:人员增加。
(2)社会保障和就业支出169.21万元,占支出总预算10.79%,同比减少2.51万元,下降1.46%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(3)卫生健康支出104.21万元, 占支出总预算6.65%,同比减少0.75万元,下降0.71%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(4)住房保障支出93.21万元, 占支出总预算5.95%,同比增加7.35万元,增长8.56%,增加的主要原因:人员增加。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1517.69万元,占支出总预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%,增加的主要原因:人员增加。其中:
工资福利支出预算1204.12万元,占基本支出预算79.34%,同比增长75.35万元,增长6.68%,增加的主要原因:人员增加。
商品和服务支出预算279.79万元,占基本支出预算18.44%,同比增加3.16万元,增长1.14%,增加的主要原因:人员增加。
对个人和家庭的补助预算33.78万元,占基本支出预算2.23%,同比增长5万元,增长17.37%,增加的主要原因:新增退休人员、离退休人员生活补助增加。
(2)项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。其中:
商品和服务支出预算50万元,占项目支出预算100%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算1567.69万元,同比增加70.5万元,增长4.71%,其中:一般公共预算拨款1567.69万元,占收入总预算100%,同比增加70.5万元,增长4.71%。
收入预算总体增加的主要原因:人员增加。
三、支出预算情况说明
2024年支出总预算1567.69万元,同比增加70.5万元,增长4.71%。基本支出预算1517.69万元,占支出总预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%,增加的主要原因:人员增加;项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出1201.06万元,占支出总预算76.61%,同比增加66.42万元,增长5.85%,增加的主要原因:人员增加。
(2)社会保障和就业支出169.21万元,占支出总预算10.79%,同比减少2.51万元,下降1.46%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(3)卫生健康支出104.21万元, 占支出总预算6.65%,同比减少0.75万元,下降0.71%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(4)住房保障支出93.21万元, 占支出总预算5.95%,同比增加7.35万元,增长8.56%,增加的主要原因:人员增加。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1517.69万元,占支出总预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%,增加的主要原因:人员增加。其中:
工资福利支出预算1204.12万元,占基本支出预算79.34%,同比增长75.35万元,增长6.68%,增加的主要原因:人员增加。
商品和服务支出预算279.79万元,占基本支出预算18.44%,同比增加3.16万元,增长1.14%,增加的主要原因:人员增加。
对个人和家庭的补助预算33.78万元,占基本支出预算2.22%,同比增长5万元,增长17.37%,增加的主要原因:新增退休人员、离退休人员生活补助增加。
(2)项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。其中:
商品和服务支出预算50万元,占项目支出预算100%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
支出预算总体增加的主要原因:人员增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2024年收入总预算1567.69万元,同比增加70.5万元,增长4.71%,其中:一般公共预算拨款1567.69万元,占收入总预算100%,同比增加70.5万元,增长4.71%。
收入预算总体增加的主要原因:人员增加。
(二)财政拨款支出预算说明
2024年支出总预算1567.69万元,同比增加70.5万元,增长4.71%。基本支出预算1517.69万元,占支出总预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%,增加的主要原因:人员增加。项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出1201.06万元,占支出总预算76.61%,同比增加66.42万元,增长6.13%,增加的主要原因:人员增加。
(2)社会保障和就业支出169.21万元,占支出总预算10.79%,同比减少2.51万元,下降1.46%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(3)卫生健康支出104.21万元, 占支出总预算6.65%,同比减少0.75万元,下降0.71%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(4)住房保障支出93.21万元, 占支出总预算5.95%,同比增加7.35万元,增长8.56%,增加的主要原因:人员增加。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1517.69万元,占支出总预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%。其中:
工资福利支出预算1204.12万元,占基本支出预算79.34%,同比增长75.35万元,增长6.68%,增加的主要原因:人员增加。
商品和服务支出预算279.79万元,占基本支出预算18.44%,同比增加3.16万元,增长1.14%,增加的主要原因:人员增加。对个人和家庭的补助预算33.78万元,占基本支出预算2.22%,同比增长5万元,增长17.37%,增加的主要原因:新增退休人员、离退休人员生活补助增加。
(2)项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
其中:商品和服务支出预算50万元,占项目支出预算100%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
五、一般公共预算支出情况说明
1、总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算1517.69万元,占总支出的96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%。增加主要原因是:人员增加。
项目支出预算50万元,占支出总预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
2、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出1201.06万元,占一般公共预算支出预算76.61%,同比增加66.42万元,增长5.85%;其中基本支出1201.06万元,同比增加66.42万元,增长5.85%;主要增长原因是:人员增加。
(2)社会保障和就业支出169.21万元,占支出总预算10.79%,同比减少2.51万元,下降1.46%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出112.8万元,同比减少1.68万元,下降1.47%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
机关事业单位职业年金缴费支出56.4万元,同比减少0.84万元,下降1.47%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(3)卫生健康支出104.21万元, 占支出总预算6.65%,同比减少0.75万元,下降0.71%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。具体如下:
行政单位医疗64.86万元,同比减少0.97万元,下降1.47%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
公务员医疗补助39.35万元,同比减少0.22万元,下降0.56%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
(4)住房保障支出93.21万元, 占一般公共预算支出预算5.95%,同比增加7.35万元,增长8.56%。具体如下:
住房公积金93.21万元,同比增加7.35万元,增长8.56%,全部是基本支出预算,增加的主要原因是:人员增加。
3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算1517.69万元,占一般公共预算支出预算96.81%,同比增加83.5万元,增长5.82%,增长的主要原因是:人员增加。其中:
工资福利支出预算1204.12万元,占基本支出预算79.34%,同比增长75.35万元,增长6.68%,增加的主要原因:人员增加。
商品和服务支出预算279.79万元,占基本支出预算18.44%,同比增加3.16万元,增长1.14%,增加的主要原因:人员增加。对个人和家庭的补助预算33.78万元,占基本支出预算2.22%,同比增长5万元,增长17.37%,增加的主要原因:新增退休人员、离退休人员生活补助增加。
(2)项目支出预算50万元,占一般公共预算支出预算3.19%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
商品和服务支出预算50万元,占项目支出预算100%,同比减少13万元,下降20.63%,减少的主要原因:厉行节约。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1、总体情况说明
2024年一般公共预算基本支出预算1517.69万元,同比增加83.5万元,增长5.82%。增长主要原因是:人员增加。
2、按经济科目划分,共分为3类,其中:
(1)工资福利支出类1204.12万元,占一般公共预算基本支出79.34%,同比增加75.35万元,增长6.68%,增长主要原因是:人员增加。具体如下:
基本工资371.75万元,同比增加4.58万元,增长1.25%,增加的主要原因是人员增加。
津贴补贴206.72万元,同比增加1.1万元,增长0.53%,增加的主要原因是人员增加。
奖金252.53万元,同比增加55.74万元,增长28.32%。
机关事业单位基本养老保险缴费112.8万元,同比减少1.68万元,下降1.47%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
机关事业单位职业年金缴费56.4万元,同比减少0.84万元,下降1.47%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
城镇职工基本医疗保险缴费63.45万元,同比减少0.95万元,下降1.48%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
公务员医疗补助缴费35.25万元,同比减少0.53万元,下降1.48%,减少的主要原因:社保基数调整后较2023年下降。
住房公积金93.21万元,同比增加7.35万元,增长8.56%,增长的主要原因是人员增加。
(2)商品和服务支出类279.79万元,占一般公共预算基本支出18.44%,同比增加3.16万元,增长1.14%,具体如下:
办公费72.7万元,同比减少4.3万元,下降5.58%,减少的主要原因是厉行节约。
水费0.60万元,同比增加0.3万元,增长100%,增长的主要原因是本委办公楼属于县财政局资产,2023年之前其中一水表用水费用由财政局缴纳费用,2024年开始由本委自行缴纳。
电费5万元,同比增加5万元,增长100%,增长的主要原因是本委办公楼属于县财政局资产,2023年之前电费由财政局缴纳费用,2024年开始由本委自行缴纳。
邮电费11.51万元,同比减少2.96万元,下降0.2%,下降主要原因是厉行节约。
差旅费39万元,同比增加0.5万元,增长1.3%,增长的主要原因是人员增加。
维修(护)费2.7万元,与去年持平。
会议费2万元,与去年持平。
公务接待费4万元,与去年持平。
劳务费10.92万元,同比增加0.36万元,增长3.41%,增长原因是劳务派遣人员调增工资及社会保险缴费基数。
工会经费11.04万元,同比增加0.12万元,增长1.1%,增长的主要原因是人员增加,工资总额增加。
福利费11.7万元,同比增加0.15万元,增长1.3%,增长的主要原因是人员增加。
公务用车运行维护费8.5万元,与去年持平。
其他交通费用70.98万元,同比增加0.66万元,增长0.94%,增长的主要原因是人员增加。
其他商品和服务支出26.14万元,同比增加0.33万元,增长1.28%,增长的主要原因是人员增加。
(3)对个人和家庭的补助33.78万元,占一般公共预算基本支出2.23%,同比增加5万元,增长17.37%,增加的主要原因:增加的主要原因:新增退休人员、离退休人员生活补助增加。具体如下:
离休费14.08万元,同比增加1.22万元,增长8.98%。
退休费14.88万元,同比增加3.03万元,增长25.57%。
医疗费补助4.09万元,同比增加0.73万元,增长21.73%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年预算安排的“三公”经费12.5万元,与去年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
(二)公务接待费预算4万元,同比无变化。我委认真贯彻落实中央八项规定精神要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于委机关按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车购置和运行费预算8.5万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,同比无变化;公务用车运行费8.5万元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
阳朔县纪委2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
阳朔县纪委2024年部门预算无国有资本经营预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年阳朔县纪委本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算1567.69万元,较2023年预算增加70.5万元,增长4.71%,增长的主要原因是:人员增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年本部门政府采购预算支出总额8万元,与去年持平,其中,政府采购货物支出8万元。
(三)国有资产占用情况说明
截止到2023年12月31日,本单位共有一般公务用车车辆3辆;部门固定资产总计163.41万元,其他价值超过200万元以上的办公设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无50万元以上预算项目。2024年共5个预算项目,共编制了5个项目绩效目标,共50万元,其中“党风廉政文化宣传经费”为我委2024年重点项目绩效目标(详见附件)。
第四部分:名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指县纪委监委本级及派驻纪检监察组用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费预算的内容
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
(1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
(2)一般行政管理项目支出,包括接待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
6. “三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件:中国共产党阳朔县纪律检查委员会2024年财政支出预算绩效目标申报表(党风廉政文化宣传经费)http://file.qlgl.gov.cn/uploadfile/2024/0424/20240424114304249.xls